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歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

Shopify不會為賣家申報或者匯出銷售稅

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?圖片來源:圖蟲創意

1、Shopify稅費

Shopify賣家可能需要對自己的銷售收取稅費,然后向政府報告并匯寄這些稅費。雖然稅務方面的法律和法規很復雜并且可能經常變更,但賣家可以設置 Shopify 以自動處理大多數常見的銷售稅計算工作。此外,賣家還可以設置手動稅費以應對特殊的稅法和情況。

Shopify 不會為賣家申報或者匯出銷售稅。賣家可能需要到當地稅務機關或聯邦稅務機關注冊賣家的公司,以便處理銷售稅。Shopify 提供的計算和報告應能夠幫助賣家更加輕松地申報和支付稅金。賣家應始終與當地稅務機關或稅務會計師核實,確保賣家向客戶收取正確的銷售稅,并確保賣家正確申報和匯出稅金。

2、 Shopify美國稅費指南

(1)Shopify網站收取銷售稅的基本知識

①賣家需要獲得銷售稅許可證

Economic Nexus是針對在美國但沒有實體的公司的稅法,并且這些公司在美國各州開展電商業務。每個州有分別針對賣家設置相應的納稅門檻,大部分銷售稅起征點為年銷售額10萬美元或200筆交易,各州的這一基準會每年進行設置。

當賣家達到某個州的征稅起點后就要注冊銷售稅許可證,不過在此之前,賣家需要登錄美國財政部網站查看自己所在州的規定條款。不同州的銷售稅許可證名稱不同(例如稅收許可證、賣家許可證等),但注冊過程都一樣,而且在大多數州都可以免費注冊銷售稅許可證。

具體步驟如下:

·注冊你的公司;

·如果需要,請通過IRS(美國國稅局)申請聯邦稅號(EIN);

·填寫注冊表格,該表格一般會詢問賣家的公司主要業務、成立時間以及聯系方式。

即使賣家僅在線上進行銷售,但仍需要有銷售稅許可證,而且賣家在開展業務的每個州都需要有許可證。如公司注冊地在A州,但庫存在B州,那么賣家就需要兩個州的許可證。

②不是全部州都要求收取銷售稅

目前,美國有45個州和華盛頓特區要求電商賣家依據“Economic Nexus”收取銷售稅。Shopify銷售稅設置之所以復雜,是因為不同的州費率不完全相同。

③匯款頻率因州而異

稅收匯款是指將賣家收取的銷售稅上交給IRS的過程,這在各州之間也有所不同。一旦注冊了銷售稅許可證,賣家就必須按月、季度或每年繳納所收取的稅款,上繳頻率取決于不同的州的規定。

④銷售稅分兩種

根據賣家所在的州的不同,銷售稅的計算方式分以下兩種:

·按照目的地基準(Destination-basis):Shopify銷售稅是根據每個賣家所在的位置計算的。如果你在密歇根州向緬因州的客戶出售產品,則銷售稅將基于緬因州的稅率計算。

·按照來源地基準(Origin-basis):Shopify銷售稅是根據賣家所在的位置計算的。如果你在紐約州將產品賣給猶他州的客戶,則銷售稅是根據紐約州的稅率計算的。使用來源地稅制的州有亞利桑那州、伊利諾伊州、加利福尼亞州、俄亥俄州、密西西比州、密蘇里州、新墨西哥州、賓夕法尼亞州、猶他州、田納西州、德州、維吉尼亞州。

(2)Shopify美國稅費設置

步驟1:設置運送區域

因為不同的州和城市稅率不同,所以要為每個州創建一個運輸區域。如果賣家處于按照目的地基準計算銷售稅的狀態,那么則此功能就會給予比較大的幫助。

創建運送區域的操作路徑:點擊“設置”→“運輸”→“運送區域”→“添加運送區域”:

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

然后,為你的運送區域編輯名稱(例如,國家/地區名稱),然后添加相應的國家(地區),將運送區域中的所有國家都添加到里面:

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

步驟2:設定稅率

為所創建的各個運送區域設置稅率。Shopify可以自動設置銷售稅率,避免造成混亂。

點擊“設置”→“常規”,在此處設置你的location。然后點擊進入“設置”→“稅收”添加稅率。最好將這些稅設置為自動計算,以便Shopify根據州、縣和地方稅規定對其進行管理。此外,建議你每年對這些稅率進行檢查,確保Shopify是用最新稅率計算銷售稅。

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

步驟3:設置免稅

要設置免稅,你需要對免稅產品單獨設置一個系列。請單擊“產品”→“系列”→“創建系列”,并為其命名和保存。

接下來,點擊“設置”→“稅收”,然后選中一個免稅國家,這是在告訴Shopify免稅規則需要運用在哪里。然后在新窗口中單擊“稅收改寫”,單擊“添加稅收改寫”,然后從下拉菜單中選擇上述創建的免費系列。

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

最后選擇免稅適用的地點和費率,并點擊“添加改寫”。

歐盟和美國站賣家如何設置Shopify稅費?

3、 Shopify歐盟稅費指南

(1) 歐盟稅費須知

如果賣家的業務位于歐盟 (EU) 成員國境內,并且想向歐盟范圍內的其他國家/地區銷售產品,則需要在當地的轄區內注冊增值稅 (VAT) 號。使用增值稅號,賣家可以根據客戶所在的地點向歐盟范圍內的客戶收取增值稅,并且還可以為具有特殊稅率的產品設置稅費覆蓋。

賣家可以使用 Shopify 自動收取稅費,但不能使用 Shopify 匯出或提交稅費。如果賣家已使用 Shopify 在歐盟進行銷售,則可以更新歐盟稅費設置以反映自己的稅務登記。當賣家更新稅費設置時,系統會要求提供增值稅號。添加后,Shopify 會自動設置適用于賣家已登記的區域的稅率。

(2) 在Shopify中設置歐盟稅費之前的準備工作

賣家需要確定是否應該征收稅費如果不確定,請咨詢當地稅務機構或稅務專業人士。通常情況下,如果希望向歐盟其他國家/地區銷售產品,就需要向自己所在國家/地區的稅務機關登記,以收取增值稅。

如果賣家在歐盟其他國家/地區的銷售額超出了特定閾值,或者在該地有重要業務場所,那么賣家可能需要注冊一站式服務 (OSS) 方案,或聯系各個相關機構并進行登記。這一流程取決于賣家的業務所在地和銷售地點以及各個政府的要求。

·對于賣家所在國家/地區的客戶,按當地增值稅率收取費用。

·對于賣家所在地之外的歐盟國家/地區的客戶,費率取決于賣家是否超過 10,000 歐元登記閾值。如果賣家未超過此閾值,則按賣家當地的增值稅率收取費用如果賣家超過了閾值,則需收取賣家客戶所在國家/地區的增值稅率。若要收取目的地國家/地區的增值稅率,賣家需要向 OSS 或向該國家/地區登記增值稅號。

如果賣家在某個國家/地區有重要的業務,則應咨詢該國/地區稅務機構以確認賣家是否需要登記以收取稅費。賣家有責任確定自己的業務是否超過了遠距離銷售額的閾值。

(3)使用 OSS 收取 VAT

一站式服務方案(也稱為歐盟 OSS)適用于在歐盟有營業地點、向其他歐盟成員國銷售產品并因此需要根據目的地國家/地區收取和匯付 VAT 的賣家。如果賣家從所有其他歐盟成員國獲得的年銷售額低于 10,000 歐元,那么可以利用小型企業免稅來收取本地增值稅率如果賣家想根據客戶所在地點收取 VAT,則可以注冊OSS。

如果賣家的商店使用基于登記的稅費,則只能使用 OSS。如果賣家尚未更新設置以使用基于登記的稅費,請使用基于地點的稅率來手動更新稅率。

(4)設置增值稅登記

在向 VAT 成員國登記并擁有歐盟增值稅號 后,即可開始設置稅費。

步驟:

在 Shopify 后臺中,轉到設置 > 稅費和關稅

在國家/地區部分,點擊歐盟。

在針對歐盟銷售的 VAT 頁面中,點擊收取 VAT。

選擇增值稅登記方式。

·如果賣家登記了 OSS 方案,并且計劃針對從歐盟成員國客戶獲得的所有銷售額提交一次 VAT 退稅,請選擇一站式服務登記

·如果賣家商店的年銷售額不超過 10,000 歐元,并且計劃向當地稅務機構提交 VAT退稅申請,則請選擇小型企業免稅。如果賣家有多個 VAT 登記,則小型企業免稅不適用

·如果賣家計劃直接向銷售的歐盟成員國的稅務機構提交 VAT 退稅申請,請選擇特定于國家/地區的登記。

點擊下一步。

請執行以下任一操作:

·如果賣家選擇了一站式服務登記,請輸入賣家登記的國家/地區發放的增值稅號,然后點擊收取 VAT。如果賣家需要添加其他增值稅登記,請在針對歐盟銷售的 VAT頁面上點擊添加國家/地區

·如果賣家選擇了小型企業免稅,請點擊賣家所屬國家/地區發放的增值稅號,然后點擊收取 VAT

·如果賣家選擇了特定國家/地區登記,請輸入賣家登記的國家/地區發放的增值稅號,然后點擊收取 VAT。如果賣家需要添加其他增值稅登記,請在針對歐盟銷售的 VAT頁面上點擊添加國家/地區。

圖文來源:

https://mp.weixin.qq.com/s/4zQFmNa5TnFoCFUS1wkTdQ

https://help.shopify.com/zh-CN/manual/taxes/eu

(來源:運營寶典小助手)

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